2016年度三明市体育场馆管理站决算说明
时间:2017-08-04 11:44
  按照《三明市财政局关于批复三明市体育场馆管理站2016年度部门决算的通知》及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、三明市体育场馆管理站的主要职责是:

  (一)负责场馆的维护管理,为竞技体育比赛、市民健身提供场馆服务。

  (二)负责市级主办或承办的国内外大型体育活动和运动队活动的保障等工作。

  二、三明市体育场馆管理站的基本情况

  经费性质为自收自支单位,人员编制数9,在职人数9。

  三、主要工作总结

  2016年,三明市体育场馆管理站主要任务是:负责场馆的维护管理及市级主办或承办的国内外大型体育活动和运动队活动的保障等工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)认真贯彻大型体育场馆免费及低收费的有关要求,做好全民健身运动的推广工作。

  (二)完成政府及体育局的群众体育活动(比赛)相关工作。

  (三)积极开拓市场争取引进多项大型文体活动及商演。适时与相关单位及社会团体对接,办好各项行业群体活动。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年三明市体育场馆管理站年初结转和结余10.49  万元,本年收入 489.48 万元,本年支出 469.97 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 30 万元。

  (一)2016本年收入 489.48 万元,比2015年决算数减少103.46  万元,下降21.13  %,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入  30  万元,其中政府性基金  30  万元。

  2. 事业收入  349.29  万元。

  3. 上级补助收入  110.14  万元。

  4. 其他收入  0.05万元。

  (二)2016本年支出 469.97 万元,比2015年决算数减少112.48 万元,下降 23.93 %,具体情况如下:

  1. 基本支出  345.83  万元。其中,人员支出 150.4 万元,公用支出 195.43 万元。

  2. 项目支出 124.14 万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出  0  万元,比2015年决算数减少66万元。此66万元款主要用于大型体育场馆低收费免费开放基础修缮支出,2016年作为上级补助收入列支项目支出-其他文化体育与传媒支出。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度无政府性基金支出   0 万元

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年无“三公”经费公共财政拨款支出

  八、机关运行经费支出情况  

  2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%,主要是。 

  九、政府采购支出情况 

  本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  十、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  (十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:三明市体育场馆管理站2016年度决算表 

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